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    發揮內審“體檢”作用 以審促改防風險

    發布時間:2021-03-18 12:19:27

        根據《集團年度內審工作計劃》安排,為進一步規范公司經營活動,提高合同管控水平和風險管控能力,防范經濟合同風險,審計法務部對集團各部門、各子公司合同執行情況開展內部專項審計。

      近年來,集團公司持續規范內部審計工作,以強化企業經營風險控制,提高經營效益為主線,不斷拓展審計內容,提升內審管理水平,著眼主要業務從財務收支、內部控制管理逐步拓展到合同管理、經濟責任審計等板塊,在傳統審計的基礎上,豐富和完善各類業務審計。

      此次審計覆蓋合同執行全過程,審計內容包括各單位合同管理組織架構、合同管理內部控制制度、合同審批流程、合同內容和條款、合同執行情況、檔案管理情況等。審計組分別采取訪談、查閱資料、樣本量分析等方式開展審計工作,期間采用取證單與征求意見稿形式與被審單位進行書面意見反饋,通過被審單位反饋意見及業務交流,更深入了解問題本質。下階段,審計組將持續跟進,及時印發審計報告,督促被審單位進行整改,確保問題及時銷號。 

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